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Detalhes
| 26/09/2024 | 0004019/2024 | 0002207/2024 | 0003784/2024 | 0004019/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESEPSA COM AQUISICAO DE LANCHE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO. NF 53893724. | LUCAS MORENO BOTELHO | 11.542.478/0001-60 | R$ 620,30 | R$ 620,30 | R$ 620,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0003859/2024 | 0002116/2024 | 0003626/2024 | 0003859/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DE PLANALTO PARA BARRA DO CHOCA. NF 1 | FERNANDO AMARAL SOUZA | ***.306.488-** | R$ 2.110,00 | R$ 2.110,00 | R$ 2.004,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0003858/2024 | 0002117/2024 | 0003627/2024 | 0003858/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TRANSPORTE DE MATERIAIS REGIAO DA CAATINGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NFS 1 | JUSCELINO CAETANO DA ROCHA | ***.721.368-** | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | R$ 3.477,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003951/2024 | | | 0003951/2024 | PAGAMENTO DO IR DO CREDOR AUTO POSTO ROSALIA EIRELI-ME, NF 2221, 2222 e 2223. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | 13858907000138 | | | R$ 51,21 | | |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003950/2024 | | | 0003950/2024 | PAGAMENTO DO IR DO CREDOR AUTO POSTO ROSALIA EIRELI. NF 2231 e 2232. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | 13858907000138 | | | R$ 91,20 | | |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003857/2024 | 0000982/2024 | 0003596/2024 | 0003857/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. NFS 2233 | AUTO POSTO ROSALIA EIRELI - ME | 38.327.349/0001-05 | R$ 50.000,00 | R$ 6.172,39 | R$ 6.157,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003856/2024 | 0000983/2024 | 0003594/2024 | 0003856/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MILITAR, POLICIA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL. NF 2222 | AUTO POSTO ROSALIA EIRELI - ME | 38.327.349/0001-05 | R$ 50.000,00 | R$ 6.233,18 | R$ 6.218,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003855/2024 | 0000984/2024 | 0003593/2024 | 0003855/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF 2221 | AUTO POSTO ROSALIA EIRELI - ME | 38.327.349/0001-05 | R$ 50.000,00 | R$ 8.932,06 | R$ 8.910,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003854/2024 | 0001422/2024 | 0003572/2024 | 0003854/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF 45373124, 47501024 E 47527924 | JOCIEL DE ALMEIDA GOMES | 48.886.136/0001-77 | R$ 5.000,00 | R$ 1.059,50 | R$ 1.059,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0003853/2024 | 0001674/2024 | 0002803/2024 | 0003853/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PAGAMENTO PARCIAL NF 5947, 5948, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945 E 5946. | TRATOR LIDER COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI | 02348528000181 | R$ 80.000,00 | R$ 59.182,40 | R$ 15.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |