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Detalhes
| 26/09/2024 | 0002207/2024 | 0002207/2024 | 0003784/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESEPSA COM AQUISICAO DE LANCHE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO. NF 53893724. | LUCAS MORENO BOTELHO | 11.542.478/0001-60 | R$ 620,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0002117/2024 | 0002117/2024 | 0003627/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TRANSPORTE DE MATERIAIS REGIAO DA CAATINGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NFS 1 | JUSCELINO CAETANO DA ROCHA | ***.721.368-** | R$ 3.660,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0002116/2024 | 0002116/2024 | 0003626/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DE PLANALTO PARA BARRA DO CHOCA. NF 1 | FERNANDO AMARAL SOUZA | ***.306.488-** | R$ 2.110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0000261/2024 | 0000155/2024 | 0003625/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PLANALTO-BA. LIQUIDACAO COMPLEMENTAR DA NF 2024020 | XAVIER E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 27902275000177 | R$ 27.379,58 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0000260/2024 | 0000154/2024 | 0003624/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PLANALTO-BA. LIQUIDACAO PARCIAL DA NF 2024020 | XAVIER E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 27902275000177 | R$ 41.069,35 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0000122/2024 | 0000330/2024 | 0003623/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. NF 20240543 | DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.317.443/0001-05 | R$ 7.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0001365/2024 | 0001365/2024 | 0003622/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. NF 741 | UP INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 47.749.483/0001-95 | R$ 538,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0000400/2024 | 0000223/2024 | 0003621/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. NF 1032 | FOX ELETRONICA LTDA-ME | 19.721.072/0001-56 | R$ 1.748,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0002115/2024 | 0002115/2024 | 0003620/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. NF 2028 E 2031 | N P DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS | 35.661.710/0001-47 | R$ 11.807,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/09/2024 | 0000962/2024 | 0000962/2024 | 0003619/2024 | NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. NF 2027, 2029 E 2030 | N P DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS | 35.661.710/0001-47 | R$ 9.830,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |